Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-809.911,15 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-809.911,15 €
34,59%
-565.479,23 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-565.479,23 €
24,15%
348.062,98 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
348.062,98 €
14,86%
316.838,88 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
316.838,88 €
13,53%
-274.028,36 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-274.028,36 €
11,70%
-24.836,52 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-24.836,52 €
1,06%
-2.341,88 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.341,88 €
0,10%
291 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
291 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 665.192,86 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.676.597,14 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.011.404,28 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.011.404,28 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.011.404,28 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -85.334,60 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.096.738,88 € |